reklama

Nový dotaz do odborné poradny

Potřebujete poradit od odborníka?

Odpověď je zajištěna do 72 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit. Uváděná cena je včetně DPH. Další podrobnosti o službě v Podmínkách užívání.

Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Odpověď zajištěna není. Odpovídají nahodile pouze uživatelé diskuzního fóra. V případě potřeby rychlé a odborné rady doporučujeme využít placené poradny.

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - acoandrea

Stran: [1] 2
1
Daně a účetnictví / Re:DPH - pojištění - přefakturace
« kdy: 04. 06. 2012, 09:33:16 »
Jasně, zkusm to - ale je to fa z roku 2011 - tak jsem zvědavá jak se bude tvářit FO. Děkuji ještě jednou a pěkný den.

2
Daně a účetnictví / Re:DPH - pojištění - přefakturace
« kdy: 01. 06. 2012, 08:23:09 »
Děkuji mockrát za odpověď - tak teď už nevím vůbec co s tím. Pěkný den.

3
Daně a účetnictví / Re:DPH - pojištění - přefakturace
« kdy: 30. 05. 2012, 09:09:33 »
Dobrý den,
děkuji za reakci, uhradily jsme mu pouze DPH, ale faktura byla vystavena tak jak jsem popsala. Jinak FO je plátcem DPH.

4
Daně a účetnictví / DPH - pojištění - přefakturace
« kdy: 29. 05. 2012, 11:28:03 »
Dobrý den,
máme od FO pronajaté vozidlo, toto bylo v roce 2011 havarováno. FO nám přefakturovla opravu vozu ve výši 82069,20Kč DPH 16413,80 - jenže tato škoda byla FO uhrazena z havarijního pojištění - my jsme hradili přes BÚ pouze DPH. Chci se jen zeptat - máme na toto DPH nárok - jako odpočet? Já si myslím, že ne. Ale účetní, která pracovala před mým nástupem si DPH nárokovala.
Jak mám pak zaúčtovat pouze úhradu DPH - je mi jasné, že náklad nevím jen jaký účet. Děkuji mockrát a pěkný den. (máme odklad, tak to snad stihnu ještě opravit)

5
Děkuji a pěkný den!

6
Daně a účetnictví / Jak správně účtovat kreditní kartu
« kdy: 17. 05. 2012, 10:43:42 »
Dobrý den, můj dotaz se týká účtování kreditních karet -
máme kreditní kartu,
platba splátek a úroků je inkasem z běžného účtu, tedy 261 an./ 221 a 562 an. / 221, když dostanu výpis ke kreditní kartě, tak naúčtuji 231 an. / 261 an., úroky se mi ve stavu neobjeví, pokud je výběr přes kartu, tak 261 an. / 231 an. a 211 / 261an.
Můj dotaz tedy zní, je správné kreditku účtovat 231, nebo má být vedena jako dlouhodobý finanční majetek 067 a účtována přes 379? Nějak jsem se do této problematiky zamotala. Děkuji za radu. 

7
Děkuji, pěkný víkend.
 

8
Dobrý den,
mám dotaz týkající se poukázek. Naše spoloečnost zabývající se finančním poradenstvím nakoupila TESCO poukázky v hodnotě 2000,-Kč. Tyto poukázky byly rozdány klientům při uzavření jakékoliv pojistné smlouvy jako bonus či dárek. Jak zaúčtovat nákup těchto poukázek a následně spotřebu. Děkuji, pěkný den.

9
Daně a účetnictví / Re:Jak účtovat ztracené doklady...
« kdy: 04. 05. 2012, 08:27:37 »
Děkuji mockrát a pěkný den přeji.

10
Daně a účetnictví / Jak účtovat ztracené doklady...
« kdy: 02. 05. 2012, 08:06:52 »
Dobrý den, dělám rekonstrukci účetnictví s.r.o. za rok 2011, stala se taková věc, jednatel ztratil či nedodal doklady za nákup spotř. materiálu, např. PHM,kancl. potřeby - vše bylo hrazeno platební kartou, ale doklady bohužel nejsou, na jaký účet mám účtovat....?Děkuji mockrát a pěkný den přeji.

11
Daně a účetnictví / Re:Storno provizí
« kdy: 10. 04. 2012, 08:00:40 »
Děkuji.... ;)

12
Daně a účetnictví / Storno provizí
« kdy: 10. 04. 2012, 07:25:32 »
Dobrý den,
můj dotaz se týká provizí, účtuji je na 602, nemám moc zkušeností s účtem, tak se raději ptám, kam mám zaúčtovat storno provizí. Které musí s.r.o. vrátit pojišťovnám za strona smluv(pojistných). Děkuji a přeji pěkný den.

13
Pro začínající podnikatele / Re:MANKO za společnkem
« kdy: 06. 04. 2012, 07:48:18 »
Děkuji mockrát a přeji pěkný den....

14
Pro začínající podnikatele / Re:MANKO za společnkem
« kdy: 05. 04. 2012, 20:56:22 »
Společník není jediný, jsou dva. Společnost chce tuto pohledávku po učetní závěrce notářsky ověřit a podat k vymáhání. Společníkovi co manko vytvořil, bylo navrhnuto odkoupení jeho podílu ve výši 20% zpět, ale nesouhlasil. Já si jen nevím rady s tou vybranou částkou která společnosti chybí v pokladně  a tedy mankem . Děkuji.......

15
Pro začínající podnikatele / MANKO za společníkem
« kdy: 05. 04. 2012, 18:21:42 »
Dobrý den, měla bych dotaz, společník s.r.o., vybral z bú obnos xxx, který měl vložit do pokladny, to však neučinil, po inventuře jsme zjistlili manko,sepsali zápis a společník odmítl tyto peníze vrátit, takže vznikla vůči němu pohledávka. Zaúčtovala jsem jej na účet 569/211, ale nevím zda je to správně. Děkuji za odpovědi.

Stran: [1] 2
Platby GoPay

reklama